نحوه وارد کردن فاکتور در 1C

فهرست مطالب:

نحوه وارد کردن فاکتور در 1C
نحوه وارد کردن فاکتور در 1C

تصویری: نحوه وارد کردن فاکتور در 1C

تصویری: نحوه وارد کردن فاکتور در 1C
تصویری: Xiaomi Mijia Sweeping Vacuum Cleaner 1C ➤ подключение ➤ настройка ➤ инструкция ➤ новые функции 2024, نوامبر
Anonim

قبل از ورود اسناد به برنامه 1C ، لازم است کارهای مقدماتی انجام شود - تمام کتابهای مرجع لازم را پر کنید و مانده های اولیه حساب ها را وارد کنید. اطمینان حاصل کنید که هنگام وارد کردن داده ها ، "دو برابر" وجود ندارد - دو یا چند زیرشماره برای یک طرف مقابل.

نحوه وارد کردن فاکتور در 1C
نحوه وارد کردن فاکتور در 1C

دستورالعمل ها

مرحله 1

برای وارد کردن فاکتور به پایگاه داده 1C ، مورد "Documents" را در منوی اصلی انتخاب کنید. اگر لازم است خرید اقلام موجودی یا خدمات را ثبت کنید ، مورد "مدیریت خرید" را در زیر منو انتخاب کنید. بیشتر "دریافت کالا و خدمات".

گام 2

یک دایره سبز با یک ضربدر روی نوار ابزار پیدا کنید. وقتی مکان نما را به سمت آن منتقل می کنید ، نماد عملکرد "افزودن" ظاهر می شود. با کلیک بر روی این نماد سند فاکتور باز می شود.

مرحله 3

"عمل" را در گوشه بالا سمت چپ سند باز شده انتخاب کنید. لیست "خرید - برای پردازش - تجهیزات - اشیا construction ساختمانی" باز می شود. مقدار مورد نظر را انتخاب کنید. به یاد داشته باشید که یک سیم کشی معمولی با هر مقدار مطابقت دارد.

مرحله 4

از فهرست طرف مقابل انتخاب کنید. تمام داده های طرف مقابل باید در مرحله مقدماتی اجرای برنامه به فهرست وارد شوند. اگر طرف مقابل جدید است ، می توانید از فاکتور به فهرست طرف مقابل بروید و تمام قسمتهای مورد نیاز فهرست را پر کنید. پس از آن ، به سند اصلی برگردید و کار وارد کردن فاکتور را ادامه دهید.

مرحله 5

توافق نامه ای را از لیست موافقت نامه های طرف مقابل انتخاب کنید. اگر یک قرارداد با این طرف قرارداد منعقد شده باشد ، با انتخاب مقدار طرف مقابل ، قسمت پر می شود. برگه های مورد نیاز را پر کنید - "کالا" یا "خدمات". کادرهای "استفاده شده" - حسابداری ، "n / a" - حسابداری مالیات و "مدیریت" - حسابداری مدیریت را علامت بزنید.

مرحله 6

در گوشه پایین سمت راست "پر کردن" کلیک کنید. اگر تمام قسمتهای ارائه شده سند را پر نکرده باشید ، پیام خطایی ظاهر می شود. در کنار نماد fill ، به دنبال نماد ok بگردید. برای ارسال سند بر روی "تأیید" کلیک کنید. صحت مطالب حسابداری را پس از ارسال فاکتور بررسی کنید.

مرحله 7

اگر می خواهید در مورد حسابداری نحوه اجرای اقلام موجودی یا خدمات را منعکس کنید ، مورد "مدیریت فروش" را در زیر منو انتخاب کنید. بعد ، قسمت های سند باز شده را در مراحل 2-6 پر کنید. اگر سازمان به طور منظم كالا یا خدمات بفروشد ، برنامه ایجاد خودكار فاكتور هنگام حمل كالا (خدمات) را پیش بینی می كند.

توصیه شده: